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日期:2024-07-07
... 財務秩序強化內部控制實施方案,為政府首度將內部審核定位為協助內部控制充分發揮功能之角色,並充分說明內部控制 ... 黃永傳,由內部控管理念剖析薪資舞弊案例,今日會計,第80期,第30-35頁。 Kaplan, Robert S. & Norton, David P., ......
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日期:2024-07-07
公開發行公司建立內部控制制度,除證券、期貨、金融及保險等事業之相 關法令另有規定者外,應依本準則以及本準則所訂定之內部控制制度規定 辦理。...
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日期:2024-07-12
發布內部控制制度聲明書、內部稽核人員名冊、年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表、年度內部控制制度缺失及異常事項缺失改善情形申報表、內部控制制度聲明書及會計師專案審查內部控制制度審查報告等相關格式令。(金管證審字第10300391321號)...
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日期:2024-07-13
行政院金融監督管理委員會 令 中華民國99年4月14日 金管證審字第09900164342號 一、依據證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第二十四條第一項、第二十六條及第三十七條規定,修正內部控制制度聲明書及會計師專案審查內部控制制度審查 ......
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日期:2024-07-12
... 自行檢查之 內部控制制度聲明書,暨 會計師專案 審 查內部控制制度「 審查報告」及「 會計師就申請股票上市 ......
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日期:2024-07-09
(二)經審閱「會計師就申請股票上市公司內部控制制度審查複核表」是否未發現重大
異常情事。 (三)公開發行公司申請上市者, ......
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日期:2024-07-12
二)經審閱「會計師就申請股票上市公司內部控制制度審查複核表」 是否未發現重大
異常情事。 (三)公開發行公司申請上市 ......
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日期:2024-07-07
二、會計師受託專案審查公開發行公司內部控制制度,應依本作業要點之規定辦理。
三、會計師受託專案審查公開發行公司 ......