search:公司內部控制制度相關網頁資料

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        總裁室顧問 蔡嘉玲 眾所週知,內部控制是欲達企業目標、提高經營效率、強化企業體質、提昇企業競爭力不可或缺之機制。雖然主管機關早已訂有相關法規以規範企業加強內部控制的執行與稽核,但是表面上看來,企業為通過上市、上櫃程序,皆花了 ...
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        組織表中單位職掌詳見「部門工作職掌辦法」,經理人之委任與解任詳見「中鴻鋼鐵 ... 直屬主管負責監督從業人員之實際出勤情形;人事單位負責薪資 、津貼、獎金、差旅管理、資遣費、退休金與撫卹金等之核計,以及人員基本資料、出勤 ...
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    日期:2024-07-16
    內控 處理準則第24條- 內部控制度聲明書 附表四:﹙ 公開發行公司建立內部控制制度處理準則第二十四條 規定 ......
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    日期:2024-07-14
    公開發行公司建立內部控制制度處理準則修正重點. 行政院金融監督管理 ... 內部 懲處規定、不適任稽核人員之處置、. 本會命令委託會計師執行專審情事之規定、發布 日. 內控準則 ..... 對子公司監理之財務業務資訊管理補充規定(一). 公開發行公司對其 子 ......
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    日期:2024-07-16
    2014年8月11日 ... 預告修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」草案及「證券暨期貨市場各服務 事業建立內部控制制度處理準則」部分條文草案。(金管證審字 ......
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    日期:2024-07-17
    2014年9月3日 ... 發布修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」條文及「證券暨期貨市場各服務 事業建立內部控制制度處理準則」部分條文. 金管會參酌 ......
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    日期:2024-07-17
    因應此趨勢,國內金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)已於2014年8月8日預告修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及「證券暨期貨市場各服務事業建立 ......
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    日期:2024-07-15
    (2) 內部控制制度自行檢查作業辦法: 規定本公司各單位定期檢討其 內 部控制制度之內容及執行情形,以協助董事會瞭解本公司 ......
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    日期:2024-07-21
    1.例行性 內部稽核: 為確保 公司內部控制制度之有效實行,稽核部於每年底前,依據九大循環之特性、參考證期會針對先前之查核,應行加強稽核重點之來函,以及 ......
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    日期:2024-07-19
    1992年6月27日 ... 1.1 建立本公司內部控制制度,以促進公司之健全經營,合理確保營運效果及效. 率( 包括獲利、績效及保障 ......