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瀏覽:1026
日期:2024-07-07
(二)經審閱「會計師就申請股票上市公司內部控制制度審查複核表」是否未發現重大 異常情事。 (三)公開發行公司申請上市者, ......
瀏覽:464
日期:2024-07-14
... 控制制度聲明書,暨會計師專案審查內部控制制度「審查報告」及「會計師就申請 股票上市公司內部控制制度審查複核表」 ......
瀏覽:386
日期:2024-07-14
二)經審閱「會計師就申請股票上市公司內部控制制度審查複核表」 是否未發現重大 異常情事。 (三)公開發行公司申請上市 ......
瀏覽:1248
日期:2024-07-13
1 一為實施審閱會計師審查內部控制所出具之「審查報告」作業,促進審核效能,提升 作業品質,確定責任 ... 實施要點」) 、「會計師執行公開發行公司內部控制制度專案 審查作業要點」 (以下簡稱「審查作業要點」) ......
瀏覽:525
日期:2024-07-11
二、取得申請上市公司自行檢查之內部控制制度聲明書,暨會計師專案審查內部控制 制度「審查報告」及「會計師就申請股票上市公司內部控制制度審查複核表」(如附件 ......
瀏覽:1280
日期:2024-07-11
前項應檢送之審查報告應包括「會計師內部控制制度審查報告」及「公開發行公司 ... 二、承辦人員於執行審閱作業時,應取得申請上櫃公司自行檢查之內部控制制度聲明書暨會計師專案審查內部 ......
瀏覽:695
日期:2024-07-14
前項應檢送之審查報告應包括「會計師內部控制制度審查報告」及「 公開發行公司 ... 審查報告」、「會計師就申請公司內部控制制度審查覆核表」、申請公司內部控制制度 ... 資產安全使資產不致在未經授權之情況下取得、使用及處分有關之內部控制制度。...