search:審計準則公報 內部控制相關網頁資料

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        四、會計師查核報告除應依本範例 敍明查核範圍及查核程序外,對於具體抽查內容及實際查核過程宜適度揭露於本查核報告中 ... 、交割、出納、記帳、保管、電腦作業、印鑑保管及庫房管理等業務之作業方式與流程,以書面訂定作業規範或手冊及分層 ...
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        • 沙賓法案、公開發行公司內部控制制度建置與輔導 • 私校內控建置輔導 • 內部稽核制度之建置與輔導 • 風險基礎稽核計畫之規劃與輔導 • 內部稽核品質確認 • 內部稽核自動化工具 (Automatic Control TestingTools, ACTT)建置
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    日期:2024-07-31
    編者案: 企業針對內部控制制度架構之轉換亦會影響簽證會計師於評估內部控制制度有效性之作業,原因在於PCAOB審計準則第五號載明查帳員應與受查企業管理階層使用同一套之內部控制制度架構執行其內控有效性評估作業。...
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    日期:2024-07-31
    27 這五項的定義在,我國的「公開發行公司建立內部控制實施準則」 亦有詳細的定義。企業在規劃內部控制時,依據組成要素所遇到不同 的困擾,以下逐一說明: 一、控制環境(Control Environment)與面臨的困擾...
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    日期:2024-07-28
    2009孔王會計師高考 ‧ 全套詳解 孔王會計師班 http://www.license.com.tw/cpa 北市開封街一段 2 號 8 樓‧02-23115586 (代表號) 1 《審計學(包括審計準則公 報與職業道德規範)》 試題評析 一、今年題目難易中等,問答題共四題;第一題考「繼續經營假設之 ......
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    日期:2024-07-27
    證券暨期貨市場發展基金會,企業內部控制人員,近年來企業因內部控制不良而陸續發生弊案,為提昇企業管理階層、財務部門、風險管理部門、資訊部門等人員及其他人員對「內部控制」之基本認知,並加強公司治理機制及提供企業選才參考,本會於 ......
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    日期:2024-07-28
    所謂內部控制係一種管理過程,用以合理達成資訊之可靠性與完整性,政策、計畫、 ... 依據財團法人中華民國會計研究發展基金會審計準則委員會審計準則公報第三十 ......
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    日期:2024-07-27
    33. 瞭解之要領及重點. 監督之瞭解. – 受查者用來監督「與財報有關內控活動」. 之主要類型. – 應依審計準則公報第二十五號「內部稽核. 工作之採用」規定辦理 ......
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    日期:2024-07-26
    This Bulletin explains some specific requirements in the Canadian. Auditing Standards (CASs) that deal with obtaining an understanding of internal control and ......
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    日期:2024-07-30
    This Technical Bulletin is issued by the Auditing and Assurance Standards ... Technical Bulletin internal controls over financial reporting are taken also to include ......