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審查上櫃公司內部控制應注意事項及案例說明
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日期:2024-08-03
務報告作業程序發現內部控制制度執行有重大缺失者。 ... 9、就最近三年度內未進行
內部控制制度查核之上櫃公司隨機選取,惟選案前 .... 資金貸與他人之必要性及合理
性; 貸與對象之徵信及風險評估; 對公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響 ......看更多